Архів чату за 12.11.2024 вт (90)

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10664
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1398 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина: 07:37
Всім привіт)

Тетяна: 07:47
Доброго ранку!

Тетяна: 07:50
В загальноосвітню школу прийнято на посаду вчителя працівника,який має звання кандидата наук ,чи має він право на доплату 15%.

EVGENIY: 08:38
Доброго ранку, всім гарного дня

Світлана: 08:47
Тетяна, постанова 1298, пункт 3, подпункт 3) - доплати працівникам. Там є Ваш ще один підпункт г) - науковий ступінь.

Леся: 08:54
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, працівник прийнятий на роботу 02.04.2024 р. з випробувальним терміном на 1 місяць. Зараз він іде у відпустку. Який розрахунковий період брати? З 02.05.24?

керр: 09:04
Леся, 02.04.2024 р. це дата прийняття на роботу... розрах період розпочинається в такому випадку 01.05.2024

керр: 09:08
Тетяна, звання кандидата наук саме по собі не визначає право на таку доплату) потрібно встановити відповідність з діяльністю...

Леся: 09:10
керр: Дякую

просто таня: 09:16
вітаю.підкажіть договір треба внести в мінціифри ,сума 6400.ввела суму і бюджет після кнопки зберегти пише червоним і де сума і де місц.бюджет////Сума оплати за договором повинна бути меншою за 500 тис. грн.////Джерела та обсяги фінансування повинні бути меншими за 500 тис. грн.//// ЩО ЦЕ????

Інна: 09:19
просто таня, може ви ввели суму 6400, а треба 6,4

просто таня: 09:20
Інна, ну дааааааа😕

Інна: 09:21
просто таня, дивіться там де вказується сума пишеться тис.грн., отже, якщо у вас 6400, то треба писати 6,4

Вікторія: 09:23
Як нарахувати лікарняний, якщо період роботи за останні 12 місяців складає 5 місяців

Оксанка: 09:25
Вікторія, кщо за останніх 12 місяців перед лікарняним працівник має менше ніж 6 місяців страхового стажу, обмежте розмір допомоги розміром мінзарплати, чинної на момент настання страхового випадку (п. 1. ч. 4 ст. 12 Закону № 1105)

EVGENIY: 09:25
Вікторія, https://buhgalter.com.ua/articles/shpar ... 023-rotsi/

EVGENIY: 09:26
Вікторія, https://buhgalter.com.ua/articles/trudo ... ozrahunku/

Олена: 09:37
Чи обов'язково робити дефектний акт при поточному ремонті принтеру, якщо ремонтували протягом одного дня?

EVGENIY: 09:39
Олена, https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... aznachati/

Надія: 10:12
Народ, СДО працює??

наталі: 10:13
Надія, працює, але дужеповільно

Світлана: 10:15
Надія, в нас теж повільно.

Юлька: 10:32
Тетяна, у нас викладач кандидат філософських наук. Читає 2 предмети, доплата 15% тільки за філософію

Наталя: 10:37
Чи можуть бути включені покриття витрат, по"язаних з нотаріальними послугами, оформленням права власності на житло, на сплату податків і зборів по КПК 6081,6082 КЕКВ 3121?

просто таня: 10:51
Олена, теж цікавить це питання на 9,37

EVGENIY: 10:54
просто таня, відповідь одразу після питання

EVGENIY: 10:55
просто таня, ось вам ще https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... ktniy-akt/

Софія: 11:06
Працівниця працює на 0,5ст. медсестрою за основним місцем та за сумісництвом керівником гуртка на 3 год. Чи має право на надбавку за стаж як пед працівник ( на 01.11.24 керівником гуртка 3 роки). Заплуталася, бо в постанові 78 вказано не менше 180 год, це 6 год, а у працівниці навантаження лише 3 год.

Ірина: 11:40
Доброго дня, шановні колеги. Підкажіть будь ласка, як відобразити в обліку передачу на завод для капітального ремонту вантажного транспортного засобу, якщо ремонт оплачується третьою стороною (Міністерством). Які бухгалтерські проведення я маю застосувати. Ми бюджетна установа.

ГАННА: 11:42
Колеги підкажіть будь ласка чи вже хтось реєструвався в https://npi.gov.ua/ua

EVGENIY: 11:59
Ірина, чому ви вирішили що ви повинні якісь бухгалтерські проведення робити?

EVGENIY: 11:59
ГАННА, да вже багато там працює

EVGENIY: 11:59
ГАННА, https://buhgalter.com.ua/articles/zakup ... pravilami/

Ірина: 12:06
EVGENIY, тобто, я маю тільки підкласти акт передачі на ремонт основного засобу, без зняття його з обліку (транспортний засіб лишається на балансі установи?) Вибачте, якщо некоректні питання, з ремонтом стикнулась уперше.

Олена: 13:21
Добрий день. В Звіті по субвенції на безкоштовне харчування учнів1-4класів вказують кількість виданих порції . Як бути коли закуплені продукти залишаються невикористаними. закупляли з розрахунку 250дітей на день. а фактично харчується 248 в день

ГАННА: 13:56
EVGENIY, дякую,але ми структурний підрозділ тому виникає помилка

EVGENIY: 14:16
ГАННА, почитайте коментарі під статтею, там багато корисного може вам допоможе

Марина: 14:28
Добрий день. Підкажіть будь ласка, в якому розмірі виплачувати допомогу на оздоровлення якщо частину року працівник працював на 1 ст., а зараз його переведено на 0,5ст?.

EVGENIY: 14:38
Ірина, ну звичайно ж лишається на балансі

Євген: 14:59
Добрий день.Підскажіть будь ласка чи може комун. підприєм. закупляти пісок ,щебінь і продавати населенню

Тетяна: 15:03
Добрий день. Підкажіть будь ласка як підшивати подорожні листи, заявки, маршрути (якщо їх багато): окремо чи разом з меморіальним ордером №13?

Наталія 9002: 15:16
виділили кошти на бюджет розвитку, код коштів 4, а який код доходів бюджету у заяві на відкриття рахунків?

Оксана: 15:16
Підкажіть, який розмір неоподатковуваної грошової допомоги на цей рік ?

EVGENIY: 15:18
Наталія 9002, ніякого

Наталія 9002: 15:20
EVGENIY, наша казна каже, що 602400

EVGENIY: 15:23
Наталія 9002, це код фінансування а не доходів

EVGENIY: 15:24
Наталія 9002, який код ви ставите коли по загальному фонду октріваєте? Тут те саме тільки спецфонд інші надходження в формі 4-3 хіба є коди доходів? От і відповідь чому він не потрібен

Наталія 9002: 15:32
EVGENIY, дякую

Оксана: 15:33
Постачальники весь час дають акти звірки. А нам треба теж звірятися ? Це обовязково для бюджетників ?

цнсп: 15:34
Добрий день. Підскажіть, посада фахівець із супроводу ветеранів буде фінансуватися з держбюджету у 2025 році чи як її планувати

Оксана: 15:34
маю на увазі на кінець кварталу і на кінецьроку

цнсп: 15:36
прочитала, що брати їх на роботу можна після проходження курсів, повинні мати документ про підвищення кваліфікації в рамках реалізації експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана , це так?

Галина: 15:37
цнсп, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/881 ... D0%BF#Text Написано, що це працівники комунальних установ, а якщо комунальних, то зарплата з місцевого бюджету.

EVGENIY: 15:38
Оксана, так потрібні акти звірки коли робите інвентаризацію розрахунків

Оксана: 15:39
EVGENIY, обовязково? бо ніколи не складали їх. Тільки інвентаризували ("на папері") основні і запаси

Оксана: 15:40
кредиторка є в бюджетній звітності

цнсп: 15:40
Галина, у вас є такі спеціалісти?

Галина: 15:41
цнсп, ні

EVGENIY: 15:45
Оксана, ну теоретично обов'язково, можна підкладати ті що вам надають ваші контрагенти ви ж пишете що вони вам надають це вони в себе проводять інвентаризацію, можете ці акти підкладати

EVGENIY: 15:46
Оксана, взагалі розумні люди коли закривають все по договору роблять акт звірки і потім його використовують, а загалом так роблять щоб вже не було претензцій

Оксана: 15:46
EVGENIY, зі звіркою по комунальних не буде співпадінь наших даних з даними постачальників.

Оксана: 15:47
Бо постійно не вистачає призначень- фактично є борги, але незареєстровані (і не показані в обліку)

Оксана: 15:48
EVGENIY, у нас буває на один вид комунальних по 4-5 договорів протягом року

EVGENIY: 15:49
Оксана, розумію, але ж написав що теоретично )) Якщо вам перевірка на це не вказувала, ну продовжуйте так робити як і робили, доки не потрапите на іншого перевіряючого

Оксана: 15:50
EVGENIY, постачальники дають акти зі своїми даними (у них борг) і все. А нам як так розкмію що треба щоб все було як у нашому обліку і казні

Оксана: 15:50
а як покажемо борг коли не було призначень і реєстрації ?

EVGENIY: 15:52
Оксана, да все складно кожен крутиться як може, хтось просе акти такі як треба і якось домовляються

Оксана: 15:53
EVGENIY, то тільки в бюджеті напевно така плутанина.

EVGENIY: 15:54
Оксана, ну кого є чорна бухгалтерія мабуть таке саме )))

Наталя: 15:59
Як інвентаризувати розрахунки по батьківській платі ? Треба складати з кожними батьками акт звірки?

Наталя: 16:00
чи як підтвердити кредиторську/дебіторськузаборгованість по батьківській платі ?

Оксана: 16:04
Наталя, а може то треба акт звірки і з кожним працівником складати ? (щоб підтвердити стан розрахунків по зарплаті з ним)

EVGENIY: 16:11
Наталя, це де що інша тема, то було про розрахунки з контрагентами вашими, а це вже за надані вами послуги , це вже зовсім інша історія

Олена: 16:11
Наталя, по батьківській платі робили акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами. керівник закладу (школи чи садочка) підписував і знає хто в нього боржник, а в кого переплата.

Наталя: 16:15
Олена, і що треба окрему відомість складати? З пеерліком всіх дітей ?

Наталя: 16:16
а якщо батьки не згідні з боргом? Чи вони не повинні підтверджувати щось ?

Марія: 16:28
Добрий вечір.

Марія: 16:29
Добрий вечір.Підкажіть будь ласка якщо бухгалтер брала матеріальну допомогу,і звільнтлася чи може новий бухгалтер брати мат.допомогу.Дякую

керр: 16:36
Марія, такої залежності НПА, яким визначено умови про таку виплату, не передбачено... все інше "теорія" бюджетного законодавства)

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”