План рахунків 2017
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
-
swetlana1977
- Квартирант

- Повідомлень: 56
- З нами з: 18 березня 2015, 10:34
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
-
Dariya_s
- Мандрівник

- Повідомлень: 20
- З нами з: 02 березня 2017, 15:29
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 1 раз
Dariya_s писав:Може не зовсім актуально...але допоможіть заплуталась((((((![]()
Як правильно перенести залишки рахунків 401(зас.спец) 432, 431, 411 на рахунки 5512, 5511 та 5111
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Dariya_s писав:Dariya_s писав:Може не зовсім актуально...але допоможіть заплуталась((((((![]()
Як правильно перенести залишки рахунків 401(зас.спец) 432, 431, 411 на рахунки 5512, 5511 та 5111![]()
![]()
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
пока ничего не встречал!hamster писав:Евгений, есть уже какие-то дополнения по недостающей проводке:
Д-т 5512 К5111 на сумму начисленного в прошлых годах износа?
- Сергеева(Пилипчук) валентина
- Новачок

- Повідомлень: 2
- З нами з: 20 червня 2017, 23:13
- Звідки: Ukraine, Бровари
Я с- рада. На работу бухгалтером пришла недавно. Есть такое словосочетание как котловой рахунок. С цього рахунку перекидаються финансування на все остальние реєстраційні рахунки в відповідності до КФК. Соответственно при закритии в прошлому году сума котлового рахунку (залишок) не учитивалась при визначенні фінансового результата. Сейчас для придбання основних средств (насос для пождепо) провести проводки мій помічник поставила по старому КТ 2313 -4 ДТ 2313 -20 (котловой) ну и все остаьное неправильное я не буду писать. Вопрос: для правильного оприходування ОС каким чином можно використать котловой рахунок з урахуванням того что витрати були на пождепо? Можливо просто проводить ДТ 2313-20 (котловой) Кт 5411 и далее за типовою кореспонденциєю без визначення КФК, а потім при нарахуванні амортизації розділяти витрати? А як же тоді ф.4-3 в казначейство. Евгений очень прошу надати відповідь на моє питання. Я "чайник", но очень хочеться стать "самоваром". голова кругом а хочется, чтоби все було правильно. Дякую
- VOV
- Коронована особа

- Повідомлень: 1142
- З нами з: 11 січня 2016, 18:51
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 211 разів
В бухгалтерському обліку установи колтові рахунки не враховуються. Їх обліком займаються органи казначейства. Бюджетні ж установи здійснюють облік коштів починаючи з їх надходження на особові та реєстраційні рахунки.Сергеева(Пилипчук) валентина писав:Я с- рада. На работу бухгалтером пришла недавно. Есть такое словосочетание как котловой рахунок. С цього рахунку перекидаються финансування на все остальние реєстраційні рахунки в відповідності до КФК. Соответственно при закритии в прошлому году сума котлового рахунку (залишок) не учитивалась при визначенні фінансового результата. Сейчас для придбання основних средств (насос для пождепо) провести проводки мій помічник поставила по старому КТ 2313 -4 ДТ 2313 -20 (котловой) ну и все остаьное неправильное я не буду писать. Вопрос: для правильного оприходування ОС каким чином можно використать котловой рахунок з урахуванням того что витрати були на пождепо? Можливо просто проводить ДТ 2313-20 (котловой) Кт 5411 и далее за типовою кореспонденциєю без визначення КФК, а потім при нарахуванні амортизації розділяти витрати? А як же тоді ф.4-3 в казначейство. Евгений очень прошу надати відповідь на моє питання. Я "чайник", но очень хочеться стать "самоваром". голова кругом а хочется, чтоби все було правильно. Дякую
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
про єто писалиСергеева(Пилипчук) валентина писав:Я с- рада. На работу бухгалтером пришла недавно. Есть такое словосочетание как котловой рахунок. С цього рахунку перекидаються финансування на все остальние реєстраційні рахунки в відповідності до КФК. Соответственно при закритии в прошлому году сума котлового рахунку (залишок) не учитивалась при визначенні фінансового результата. Сейчас для придбання основних средств (насос для пождепо) провести проводки мій помічник поставила по старому КТ 2313 -4 ДТ 2313 -20 (котловой) ну и все остаьное неправильное я не буду писать. Вопрос: для правильного оприходування ОС каким чином можно використать котловой рахунок з урахуванням того что витрати були на пождепо? Можливо просто проводить ДТ 2313-20 (котловой) Кт 5411 и далее за типовою кореспонденциєю без визначення КФК, а потім при нарахуванні амортизації розділяти витрати? А як же тоді ф.4-3 в казначейство. Евгений очень прошу надати відповідь на моє питання. Я "чайник", но очень хочеться стать "самоваром". голова кругом а хочется, чтоби все було правильно. Дякую
вот я чуток рассказал про историю
вот обоснованій ответ
-
Innani4iporyk
- Новачок

- Повідомлень: 6
- З нами з: 17 серпня 2015, 15:52
- Регіон: Черниговская область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня.
Підскажіть проводки для орибуткування будівлі яку отримано по довідці про натуральне надходження по 4.1 код 25010400 (не перебував на балансі туалет знайдений при інвентарізації) по УДКСУ через кошторис вже проведений. Як поставити проводки та відобразити по формі 2дс. Дякую.
Підскажіть проводки для орибуткування будівлі яку отримано по довідці про натуральне надходження по 4.1 код 25010400 (не перебував на балансі туалет знайдений при інвентарізації) по УДКСУ через кошторис вже проведений. Як поставити проводки та відобразити по формі 2дс. Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
5.5 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі) 2211 (2221) "Готівка у національній валюті", 2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті", 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки" 7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"Innani4iporyk писав:Доброго дня.
Підскажіть проводки для орибуткування будівлі яку отримано по довідці про натуральне надходження по 4.1 код 25010400 (не перебував на балансі туалет знайдений при інвентарізації) по УДКСУ через кошторис вже проведений. Як поставити проводки та відобразити по формі 2дс. Дякую.
5.6 Витрачання спонсорських та благодійних внесків 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" 2211 (2221) "Готівка у національній валюті", 2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті", 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"
Подробиці:
-
Innani4iporyk
- Новачок

- Повідомлень: 6
- З нами з: 17 серпня 2015, 15:52
- Регіон: Черниговская область
- Дякував (ла): 1 раз
Дякую Євген.
Перевірте так чи ні
Дт Кт
2311 7511 -25150,00грн. отримано по довідці.
2117 2311 -25150,00грн.
1013 2117 - 25150,00грн. опирибутковано
7511 5111 -25150,00грн. на внесений капітал
У підсумку туалет залишаеться на Дт1013 та Кт 5111.
як відобразити витрати по 2дс. поставити як витрати за необмінними операціями код рядка 2310
Дякую
Перевірте так чи ні
Дт Кт
2311 7511 -25150,00грн. отримано по довідці.
2117 2311 -25150,00грн.
1013 2117 - 25150,00грн. опирибутковано
7511 5111 -25150,00грн. на внесений капітал
У підсумку туалет залишаеться на Дт1013 та Кт 5111.
як відобразити витрати по 2дс. поставити як витрати за необмінними операціями код рядка 2310
Дякую
-
Innani4iporyk
- Новачок

- Повідомлень: 6
- З нами з: 17 серпня 2015, 15:52
- Регіон: Черниговская область
- Дякував (ла): 1 раз
також розумію що по формі 4.1 у фактичних видатках сума буде відсутня тільки кошторис та касові.
Дякую.
Дякую.
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий ранок. Гляньте будь-ласка чи вірно я провела списання ОЗ.
Дт 1411 Кт 1013 (знос)
8411 1013 (залишкова вартість)
5111 5512 відносимо на результат
Зараз в кінці квартала ми закриваємо рахунки витрат Дт 5512 Кт 8411
Дт 1411 Кт 1013 (знос)
8411 1013 (залишкова вартість)
5111 5512 відносимо на результат
Зараз в кінці квартала ми закриваємо рахунки витрат Дт 5512 Кт 8411
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Де у ваших проводках витрати? В цьому випадку витрати це амотризація! Ви Бюджетну бухгалтерію виписуєте там в 23 номері розгянут даний випадок!Innani4iporyk писав:Дякую Євген.
Перевірте так чи ні
Дт Кт
2311 7511 -25150,00грн. отримано по довідці.
2117 2311 -25150,00грн.
1013 2117 - 25150,00грн. опирибутковано
7511 5111 -25150,00грн. на внесений капітал
У підсумку туалет залишаеться на Дт1013 та Кт 5111.
як відобразити витрати по 2дс. поставити як витрати за необмінними операціями код рядка 2310
Дякую
Тут ще справа в тому що мінфін в проекті навів ось таку проводку
і що з цим робити, мене просто вводе в тупік!!1.16 Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) 8014 (8024), 8114, (8124) «Амортизація» 1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості» Водночас проведення другого запису 51 «Внесений капітал» 7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»
Подробиці:
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Дт 5111 по первіснійВетер писав:А Дт 5111 ви проводите по залишковій вартості чи по первісній ?
-
Maryna1989
- Квартирант

- Повідомлень: 57
- З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
-
natali7828
- Мандрівник

- Повідомлень: 15
- З нами з: 21 січня 2015, 11:53
- Контактна інформація:
Доброї ночі)) Підкажіть чи правильні проводки по списанню інших необоротних матеріальних активів, точніше крадіжка, винні особи не встановлені
Дт 8014 Кт 14120 - 192,90
Дт 14120 Кт 11130 -385,80
Дт 5111 Кт 5512 -385,80
Дт 8014 Кт 14120 - 192,90
Дт 14120 Кт 11130 -385,80
Дт 5111 Кт 5512 -385,80
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
5.7 Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:Stasy писав:Добрый день! Мы - бюджетная организация. Подскажите, пожалуйста, как отобразить в бух учете 30% предоплату по капитальному ремонту крыши? Заранее, спасибо!
шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість" 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"
Подробиці:
-
Irs
- Мандрівник

- Повідомлень: 22
- З нами з: 22 травня 2017, 08:42
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 2 рази
Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313 7011 фінансування м/о 3
6211 2313 оплата м/о 3
8013 6211 видатки м/о 6
1311 5411 віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?
2313 7011 фінансування м/о 3
6211 2313 оплата м/о 3
8013 6211 видатки м/о 6
1311 5411 віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
ви взагалі то впевнені що її треба відносити на вартість ОЗ??Irs писав:Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313 7011 фінансування м/о 3
6211 2313 оплата м/о 3
80131311 6211видатким/о 6
1311 5411 віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?
Читали цю статтю
-
Irs
- Мандрівник

- Повідомлень: 22
- З нами з: 22 травня 2017, 08:42
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 2 рази
ви взагалі то впевнені що її треба відносити на вартість ОЗ??[font="Noto Sans", sans-serif]Irs написав:Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313 7011 фінансування м/о 3
6211 2313 оплата м/о 3
80131311 6211видатким/о 6
1311 5411 віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?[/font]
Читали цю статтю
Дякую за статтю. Ну - там сказано :" Тому якщо витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт були понесені, але роботи не розпочаті, то вони визнаються капітальними інвестиціями в основні засоби і обліковуються на субрахунку 141." А по новому плану рахунків це 1311. А як? Цілий день шукаю проводку[font="Noto Sans", sans-serif]..[/font]
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10799
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
п 1.5 типової кореспонденціїIrs писав:ви взагалі то впевнені що її треба відносити на вартість ОЗ??[font="Noto Sans", sans-serif]Irs написав:Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313 7011 фінансування м/о 3
6211 2313 оплата м/о 3
80131311 6211видатким/о 6
1311 5411 віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?[/font]
Читали цю статтю
Дякую за статтю. Ну - там сказано :" Тому якщо витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт були понесені, але роботи не розпочаті, то вони визнаються капітальними інвестиціями в основні засоби і обліковуються на субрахунку 141." А по новому плану рахунків це 1311. А як? Цілий день шукаю проводку[font="Noto Sans", sans-serif]..[/font]
Основне в статті це
Витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, зокрема поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо), є однією із складових формування вартості зазначених робіт у кошторисах на їх виконання.
Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об’єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості робіт, послуг, які надаються цим об’єктом.
Нагадаю, що прикладами такого поліпшення є:
1) модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
2) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості робіт, послуг;
3) упровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити витрати;
4) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.
Подробиці:
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Як на мене, то зараз ПКД на капремонт, потрібно відносити на 8013. Адже згодом вартість ремонту теж буде туди віднесена.
-
superbuh
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 15 вересня 2016, 13:45
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 1 раз
Допоможіть, будь ласка. Списуємо автобус, чи вірно я зробила проводки
Дт 8014 Кт 1411 -14502 - нарахована амортизація за ІІ квартали
Дт 1411 Кт 1015 - 210252 - списано суму накопиченого зносу
Дт 8411 Кт 1015 - 79748 - залишкова вартість
Дт 5111 Кт 5512 - 290000 - віднесено до фінансового результату первісну вартість
Дт 8014 Кт 1411 -14502 - нарахована амортизація за ІІ квартали
Дт 1411 Кт 1015 - 210252 - списано суму накопиченого зносу
Дт 8411 Кт 1015 - 79748 - залишкова вартість
Дт 5111 Кт 5512 - 290000 - віднесено до фінансового результату первісну вартість
-
Вороновська
- Мандрівник

- Повідомлень: 33
- З нами з: 21 березня 2017, 15:28
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 4 рази
Подскажите пожалуйста, мы реконструкции и кап.ремонты на фактические не относим? А в отчете 4-3 как ставить факт = касса?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
8411, но не всегда. По воде - 8115.
как раз про эти налоги писали в Бюджетной бухгалтерии № 16, 2017
как раз про эти налоги писали в Бюджетной бухгалтерии № 16, 2017